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Última atualização realizada em 20/05/2024 às 08:46.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: MARCOS ANDRE GOTARDO ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 1979 Data de lançamento: 21/03/2024
Tipo de empenho: Fornecedores do Exercício
Órgão: SETOR RODOVIARIO
Unidade: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: AMPLIACAO E MNT DO SETOR OBRAS
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: MANUTENÇÃO VEÍCULOS
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 GAS MAÇARICO 75,00 75,00
2.00 PARAFUSO DENTE CONCHA 19,50 39,00
2.00 DISCO DE CORTE 11,00 22,00
1.00 SOLDA MIG 95,00 95,00
4.00 TRAVA PINO 12,00 48,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
21/03/2024 GAS MAÇARICO PARAFUSO DENTE CONCHA DISCO DE CORTE SOLDA MIG TRAVA PINO 279,00
28/03/2024 GAS MAÇARICO PARAFUSO DENTE CONCHA DISCO DE CORTE SOLDA MIG TRAVA PINO 279,00
03/04/2024 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1979/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº 279,00
TOTAL 279,00 279,00 279,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.