Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: MARCOS ANDRE GOTARDO ME |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
1982 |
Data de lançamento: |
21/03/2024 |
Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
Órgão: |
SETOR RODOVIARIO |
Unidade: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO |
Função: |
Transporte |
Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
Projeto / Atividade: |
AMPLIACAO E MNT DO SETOR OBRAS |
Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
Natureza da despesa: |
MANUTENÇÃO VEÍCULOS |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
2.00 |
JUNTA RADIADOR |
157,50 |
315,00 |
1.00 |
RADIADOR OLEO |
1.644,75 |
1.644,75 |
20.00 |
OLEO LUBRIFICANTE 15W40 |
29,50 |
590,00 |
4.00 |
ADITIVO |
34,25 |
137,00 |
1.00 |
BATENTE DE MOLA DIANTEIRA |
111,20 |
111,20 |
1.00 |
SOLDA OXIGENIO METAL |
50,00 |
50,00 |
2.00 |
PARAFUSO 12MM |
5,25 |
10,50 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
21/03/2024 |
JUNTA RADIADOR RADIADOR OLEO OLEO LUBRIFICANTE 15W40 ADITIVO BATENTE DE MOLA DIANTEIRA SOLDA OXIGENIO METAL PARAFUSO 12MM |
2.858,45 |
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28/03/2024 |
JUNTA RADIADOR
RADIADOR OLEO
OLEO LUBRIFICANTE 15W40
ADITIVO
BATENTE DE MOLA DIANTEIRA
SOLDA OXIGENIO METAL
PARAFUSO 12MM
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|
2.858,45 |
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03/04/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1982/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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2.858,45 |
TOTAL |
2.858,45 |
2.858,45 |
2.858,45 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.