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Última atualização realizada em 20/05/2024 às 08:46.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: MARCOS ANDRE GOTARDO ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 1982 Data de lançamento: 21/03/2024
Tipo de empenho: Fornecedores do Exercício
Órgão: SETOR RODOVIARIO
Unidade: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: AMPLIACAO E MNT DO SETOR OBRAS
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: MANUTENÇÃO VEÍCULOS
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
2.00 JUNTA RADIADOR 157,50 315,00
1.00 RADIADOR OLEO 1.644,75 1.644,75
20.00 OLEO LUBRIFICANTE 15W40 29,50 590,00
4.00 ADITIVO 34,25 137,00
1.00 BATENTE DE MOLA DIANTEIRA 111,20 111,20
1.00 SOLDA OXIGENIO METAL 50,00 50,00
2.00 PARAFUSO 12MM 5,25 10,50

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
21/03/2024 JUNTA RADIADOR RADIADOR OLEO OLEO LUBRIFICANTE 15W40 ADITIVO BATENTE DE MOLA DIANTEIRA SOLDA OXIGENIO METAL PARAFUSO 12MM 2.858,45
28/03/2024 JUNTA RADIADOR RADIADOR OLEO OLEO LUBRIFICANTE 15W40 ADITIVO BATENTE DE MOLA DIANTEIRA SOLDA OXIGENIO METAL PARAFUSO 12MM 2.858,45
03/04/2024 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1982/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº 2.858,45
TOTAL 2.858,45 2.858,45 2.858,45
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.