Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: MARCOS ANDRE GOTARDO ME |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
1983 |
Data de lançamento: |
21/03/2024 |
Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
Órgão: |
SETOR RODOVIARIO |
Unidade: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO |
Função: |
Transporte |
Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
Projeto / Atividade: |
AMPLIACAO E MNT DO SETOR OBRAS |
Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
Natureza da despesa: |
MANUTENÇÃO VEÍCULOS |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
CANO BICO INJETOR |
279,00 |
279,00 |
2.00 |
PRESILHA |
25,00 |
50,00 |
1.00 |
SOLDA |
190,00 |
190,00 |
1.00 |
CHAPA DE FERRO |
65,00 |
65,00 |
1.00 |
MOLA TRASEIRA |
317,00 |
317,00 |
1.00 |
PINO DE CENTRO |
18,00 |
18,00 |
1.00 |
GRAMPO DA MOLA |
156,00 |
156,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
21/03/2024 |
CANO BICO INJETOR PRESILHA SOLDA CHAPA DE FERRO MOLA TRASEIRA PINO DE CENTRO GRAMPO DA MOLA |
1.075,00 |
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28/03/2024 |
CANO BICO INJETOR
PRESILHA
SOLDA
CHAPA DE FERRO
MOLA TRASEIRA
PINO DE CENTRO
GRAMPO DA MOLA
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1.075,00 |
|
03/04/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1983/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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1.075,00 |
TOTAL |
1.075,00 |
1.075,00 |
1.075,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.