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Última atualização realizada em 19/05/2024 às 01:49.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: MARCOS ANDRE GOTARDO ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 2021 Data de lançamento: 25/03/2024
Tipo de empenho: Fornecedores do Exercício
Órgão: EDUCACAO E CULTURA
Unidade: SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: MNT DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE - ANOS INICIAIS
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: MANUTENÇÃO VEÍCULOS
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 VALVULA TIC TAC 128,00 128,00
2.00 CONEXÃO 24,00 48,00
1.00 FLEXIVEL TURBINA 213,00 213,00
4.00 ARRUELA DE VEDAÇÃO 1,00 4,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
25/03/2024 VALVULA TIC TAC CONEXÃO FLEXIVEL TURBINA ARRUELA DE VEDAÇÃO 393,00
28/03/2024 VALVULA TIC TAC CONEXÃO FLEXIVEL TURBINA ARRUELA DE VEDAÇÃO 393,00
03/04/2024 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2021/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº 393,00
TOTAL 393,00 393,00 393,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.