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Última atualização realizada em 30/06/2024 às 01:49.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: GABRIEL DASSOLER 04522906005

Dados do Empenho
Número do empenho: 2071 Data de lançamento: 26/03/2024
Tipo de empenho: Fornecedores do Exercício
Órgão: SAUDE
Unidade: SECRETARIA DE SAUDE E BEM ESTAR
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: FMS - RECURSO MUNICIPAL
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: MANUTENÇÃO VEÍCULOS
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
2.00 AMORTECEDOR 584,00 1.168,00
2.00 BIELETA 71,50 143,00
2.00 COXIM AMORTECEDOR 392,00 784,00
2.00 KIT COIFA E BATENTE 50,00 100,00
2.00 BUCHA AMORTECEDOR 62,00 124,00
2.00 BUCHA AMORTECEDOR GRANDE 98,50 197,00
1.00 SENSOR TEMPERATURA 40,00 40,00
2.00 OLEO HIDRAULICO 10W30 35,00 70,00
1.00 CAIXA DE DIREÇAO RECUP 650,00 650,00
1.00 ROSCA CAMBIO RECUP 150,00 150,00
2.00 COXIM FT 30,00 60,00
4.00 OLEO 10W 40 50,00 200,00
1.00 FILTRO OLEO 25,00 25,00
1.00 FILTRO DE AR 28,00 28,00
1.00 FILTRO COMBUSTIVEL 22,00 22,00
1.00 INTERRUPTOR OLEO 78,00 78,00
1.00 FILTRO DE AR INTERNO 32,00 32,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
26/03/2024 AMORTECEDOR BIELETA COXIM AMORTECEDOR KIT COIFA E BATENTE BUCHA AMORTECEDOR BUCHA AMORTECEDOR GRANDE SENSOR TEMPERATURA OLEO HIDRAULICO 10W30 CAIXA DE DIREÇAO RECUP ROSCA CAMBIO RECUP COXIM FT OLEO 10W 40 FILTRO OLEO FILTRO DE AR FILTRO COMBUSTIVEL INTERRUPTOR OLEO FILTRO DE AR INTERNO 3.871,00
28/03/2024 AMORTECEDOR BIELETA COXIM AMORTECEDOR KIT COIFA E BATENTE BUCHA AMORTECEDOR BUCHA AMORTECEDOR GRANDE SENSOR TEMPERATURA OLEO HIDRAULICO 10W30 CAIXA DE DIREÇAO RECUP ROSCA CAMBIO RECUP COXIM FT OLEO 10W 40 FILTRO OLEO FILTRO DE AR FILTRO COMBUSTIVEL INTERRUPTOR OLEO FILTRO DE AR INTERNO 3.871,00
03/04/2024 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2071/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº 3.871,00
TOTAL 3.871,00 3.871,00 3.871,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.