Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: NAIR MARIA PANISSI |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
222 |
Data de lançamento: |
17/01/2024 |
Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
Órgão: |
AGRICULTURA |
Unidade: |
SECRETARIA DA AGRICULTURA E PROTEÇÃO DO MEIO AMBIENTE |
Função: |
Agricultura |
Subfunção: |
Extensão Rural |
Projeto / Atividade: |
PROGRAMA DE INCENTIVO A AGRICULTURA |
Conta de Despesa: |
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS |
Natureza da despesa: |
MANUTENÇÃO VEÍCULOS |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
3.00 |
LUBRIFICAÇAO |
100,00 |
300,00 |
2.00 |
LAVAGEM - TRATOR |
149,00 |
298,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
17/01/2024 |
LUBRIFICAÇAO LAVAGEM - TRATOR |
598,00 |
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17/01/2024 |
Conforme Nota Fiscal Nº e/3860; e/3859; |
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598,00 |
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17/01/2024 |
Cfe. ISS, retido na Liquidação Nota de Empenho 222/2024, 2364 - NAIR MARIA PANISSI |
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23,92 |
19/01/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 222/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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574,08 |
TOTAL |
598,00 |
598,00 |
598,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
ISS |
17/01/2024 |
23,92 |
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Lançada |
TOTAL |
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23,92 |
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