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Última atualização realizada em 19/12/2024 às 01:50.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO PM PLANALTO

Dados do Empenho
Número do empenho: 2237 Data de lançamento: 26/03/2024
Tipo de empenho: Salários, Remunerações e Benefícios do Exercício a
Órgão: SAUDE
Unidade: SECRETARIA DE SAUDE E BEM ESTAR
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: FMS - RECURSO FEDERAL
Conta de Despesa: 3190.11.01.00.00.00 - VENCIMENTOS E SALARIOS
Natureza da despesa: FOLHA DE PAGAMENTO
Fonte de Recurso: 604 - Transf Gov Fed dest ao vencimento dos agentes comunit de saúde e dos agentes de combate às endemias

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES: FOLHA NORMAL MARÇO PM 2024 0,00 61.337,81

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
26/03/2024 FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES: FOLHA NORMAL MARÇO PM 2024 61.337,81
26/03/2024 EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES 03/2024. 61.337,81
26/03/2024 Retenção Proveniente do Desconto referente: I.R.R.F., Setor: SEC. DA SAUDE, Centro de Custo: AGENTES DE SAUDE 51,76
26/03/2024 Retenção Proveniente do Desconto referente: DESCONTO VALE ALIMENTAÇÃO ACIMA DE 3,5 BASE, Setor: SEC. DA SAUDE, Centro de Custo: AGENTES DE SAUDE 464,25
26/03/2024 Retenção Proveniente do Desconto referente: DESCONTO FINANCIAMENTO SICREDI, Setor: SEC. DA SAUDE, Centro de Custo: AGENTES DE SAUDE 703,41
26/03/2024 Retenção Proveniente do Desconto referente: DES. FNANCIAMENTO CAIXA, Setor: SEC. DA SAUDE, Centro de Custo: AGENTES DE SAUDE 763,24
26/03/2024 Retenção Proveniente do Desconto referente: DESC FINANCIAMENTO BANRISUL, Setor: SEC. DA SAUDE, Centro de Custo: AGENTES DE SAUDE 1.258,54
26/03/2024 Retenção Proveniente do Desconto referente: I.N.S.S., Setor: SEC. DA SAUDE, Centro de Custo: AGENTES DE SAUDE 5.260,22
27/03/2024 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2237/2024 FOLHA DE PAGAMENTO PM PLANALTO - 3120 52.836,39
TOTAL 61.337,81 61.337,81 61.337,81
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF 26/03/2024 51,76 Lançada
RETENÇÃO RELATIVA A VALE ALIMENTAÇÃO 26/03/2024 464,25 Lançada
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS 26/03/2024 703,41 Lançada
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS 26/03/2024 763,24 Lançada
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS 26/03/2024 1.258,54 Lançada
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS 26/03/2024 5.260,22 Lançada
TOTAL   8.501,42