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Última atualização realizada em 20/05/2024 às 01:49.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: AUTO MECANICA GICA LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 224 Data de lançamento: 17/01/2024
Tipo de empenho: Fornecedores do Exercício
Órgão: SETOR URBANO
Unidade: SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: AMPLIACAO E MNT SETOR URBANO
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: MANUTENÇÃO VEÍCULOS
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 ESPELHO RETROVISOR 90,00 90,00
1.00 RETENTOR CUBO 56,00 56,00
1.00 ARRANHA CUBO 24,00 24,00
1.00 ARRUELA TRAVA CUBO 23,00 23,00
1.00 PORCA CARCAÇA 56,00 56,00
1.00 GRAXA 25,00 25,00
1.00 SOLDA MIG 48,00 48,00
1.00 ABRAÇADEIRA 6,00 6,00
3.00 GRAMPO DA MOLA 70,00 210,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
17/01/2024 ESPELHO RETROVISOR RETENTOR CUBO ARRANHA CUBO ARRUELA TRAVA CUBO PORCA CARCAÇA GRAXA SOLDA MIG ABRAÇADEIRA GRAMPO DA MOLA 538,00
29/01/2024 ESPELHO RETROVISOR RETENTOR CUBO ARRANHA CUBO ARRUELA TRAVA CUBO PORCA CARCAÇA GRAXA SOLDA MIG ABRAÇADEIRA GRAMPO DA MOLA 538,00
02/02/2024 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 224/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº 538,00
TOTAL 538,00 538,00 538,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.