| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO PM PLANALTO |
| Número do empenho: | 2261 | Data de lançamento: | 26/03/2024 | ||
| Tipo de empenho: | Provisão para Férias - INSS | ||||
| Órgão: | SAUDE | ||||
| Unidade: | SECRETARIA DE SAUDE E BEM ESTAR | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | FMS - RECURSO FEDERAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.46.00.00.00 - FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO | ||||
| Natureza da despesa: | FOLHA DE PAGAMENTO | ||||
| Fonte de Recurso: | 600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF A FOLHA DE PAGAMENTO MES FOLHA NORMAL MARÇO PM 2024 | 0,00 | 814,79 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 26/03/2024 | REF A FOLHA DE PAGAMENTO MES FOLHA NORMAL MARÇO PM 2024 | 814,79 | ||
| 26/03/2024 | EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES 03/2024. | 814,79 | ||
| 27/03/2024 | Pagamento de Empenho 2261/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 814,79 | ||
| TOTAL | 814,79 | 814,79 | 814,79 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||