Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
26/03/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO REF. FOLHA NORMAL MARÇO PM 2024 |
7.198,16 |
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26/03/2024 |
EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES 03/2024. |
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7.198,16 |
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26/03/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: DESCONTO CONF. AUTORIZ. DE IPTU, Setor: TURISMO, Centro de Custo: TURISMO |
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196,82 |
26/03/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: I.R.R.F., Setor: TURISMO, Centro de Custo: TURISMO |
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856,19 |
26/03/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: I.N.S.S., Setor: TURISMO, Centro de Custo: TURISMO |
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968,32 |
26/03/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: DESC FINANCIAMENTO BANRISUL, Setor: TURISMO, Centro de Custo: TURISMO |
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2.405,58 |
27/03/2024 |
Pagamento de Empenho 2276/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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2.771,25 |
TOTAL |
7.198,16 |
7.198,16 |
7.198,16 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.