Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: MEPAR FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
2292 |
Data de lançamento: |
27/03/2024 |
Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
Órgão: |
SETOR URBANO |
Unidade: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO |
Função: |
Transporte |
Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
Projeto / Atividade: |
AMPLIACAO E MNT SETOR URBANO |
Conta de Despesa: |
3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE |
Natureza da despesa: |
MATERIAL DE EXPEDIENTE |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
300.00 |
LUVA - MULTITATO XG |
4,27 |
1.281,00 |
30.00 |
PANO MICROFIBRA - RETALHOS |
7,50 |
225,00 |
1.00 |
PANO MICROFIBRA 60X38 - RETALHOS PACOTE DE 5 QUILOS |
140,36 |
140,36 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
27/03/2024 |
LUVA - MULTITATO XG PANO MICROFIBRA - RETALHOS PANO MICROFIBRA 60X38 - RETALHOS PACOTE DE 5 QUILOS |
1.646,36 |
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01/04/2024 |
LUVA - MULTITATO XG
PANO MICROFIBRA - RETALHOS
PANO MICROFIBRA 60X38 - RETALHOS PACOTE DE 5 QUILOS
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|
1.506,00 |
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05/04/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
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1.487,93 |
05/04/2024 |
Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 2292/2024 |
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18,07 |
TOTAL |
1.646,36 |
1.506,00 |
1.506,00 |
SALDO A PAGAR |
140,36 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF |
01/04/2024 |
18,07 |
1662/2024 |
Lançada |
TOTAL |
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18,07 |
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