Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: CHAPEMAQUINAS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
23 |
Data de lançamento: |
08/01/2024 |
Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
Órgão: |
SETOR URBANO |
Unidade: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO |
Função: |
Transporte |
Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
Projeto / Atividade: |
AMPLIACAO E MNT SETOR URBANO |
Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
Natureza da despesa: |
MANUTENÇÃO VEÍCULOS |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
26.00 |
PARAFUSO LAMINA |
8,50 |
221,00 |
26.00 |
PORCA SEXTAVADA |
2,69 |
69,94 |
3.00 |
PORCA CASTELO |
18,57 |
55,71 |
3.00 |
PINO BOLA DE LEVANTE |
320,00 |
960,00 |
2.00 |
LAMINA 3/4 13 FUROS AR RETA |
1.674,77 |
3.349,54 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
08/01/2024 |
PARAFUSO LAMINA PORCA SEXTAVADA PORCA CASTELO PINO BOLA DE LEVANTE LAMINA 3/4 13 FUROS AR RETA |
4.656,19 |
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29/01/2024 |
PARAFUSO LAMINA
PORCA SEXTAVADA
PORCA CASTELO
PINO BOLA DE LEVANTE
LAMINA 3/4 13 FUROS AR RETA
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4.656,19 |
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02/02/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
ref: danfe nº 26201
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4.656,19 |
TOTAL |
4.656,19 |
4.656,19 |
4.656,19 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.