Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: ANTONIO COPROSKI MARQUES - ME |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
2307 |
Data de lançamento: |
27/03/2024 |
Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
Órgão: |
ASSISTENCIA SOCIAL |
Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL |
Função: |
Assistência Social |
Subfunção: |
Assistência Comunitária |
Projeto / Atividade: |
FUNDO MUNIS ASS SOCIAL - REC MUNICIPAL |
Conta de Despesa: |
3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS |
Natureza da despesa: |
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE IMÓVEIS |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
MÃO DE OBRA EM GERAL - ENCANADOR |
155,00 |
155,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
27/03/2024 |
MÃO DE OBRA EM GERAL - ENCANADOR |
155,00 |
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02/04/2024 |
MÃO DE OBRA EM GERAL - ENCANADOR
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155,00 |
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02/04/2024 |
Cfe. ISS, retido na Liquidação Nota de Empenho 2307/2024, 2160 - ANTONIO COPROSKI MARQUES - ME |
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3,10 |
05/04/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2307/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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151,90 |
TOTAL |
155,00 |
155,00 |
155,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
ISS |
02/04/2024 |
3,10 |
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Lançada |
TOTAL |
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3,10 |
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