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Última atualização realizada em 20/05/2024 às 08:46.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: FABIANI MARTA GOLFF BAZAR

Dados do Empenho
Número do empenho: 2321 Data de lançamento: 28/03/2024
Tipo de empenho: Fornecedores do Exercício
Órgão: ADMINISTRACAO MUNICIPAL
Unidade: CENTRO ADMINISTRATIVO
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MNT DO CENTRO ADMINISTRATIVO
Conta de Despesa: 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE
Natureza da despesa: MATERIAL DE EXPEDIENTE
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 LIVRO ATA 100 FL 10,90 10,90
1.00 Grampeador Pequeno, Profissional G 104 (24/06 e 26/06), (para 25 folhas) 22,90 22,90
1.00 REGUA ACRILICA 30 cm 3,50 3,50
5.00 EXTRATOR DE GRAMPO 3,75 18,75

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
28/03/2024 LIVRO ATA 100 FL Grampeador Pequeno, Profissional G 104 (24/06 e 26/06), (para 25 folhas) REGUA ACRILICA 30 cm EXTRATOR DE GRAMPO 56,05
05/04/2024 LIVRO ATA 100 FL Grampeador Pequeno, Profissional G 104 (24/06 e 26/06), (para 25 folhas) REGUA ACRILICA 30 cm EXTRATOR DE GRAMPO 56,05
10/04/2024 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2321/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº 56,05
TOTAL 56,05 56,05 56,05
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.