Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: TELEFONICA BRASIL SA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
2341 |
Data de lançamento: |
28/03/2024 |
Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
Órgão: |
ADMINISTRACAO MUNICIPAL |
Unidade: |
CENTRO ADMINISTRATIVO |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
MNT DO CENTRO ADMINISTRATIVO |
Conta de Despesa: |
3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES |
Natureza da despesa: |
TELEFONE |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Empenho referente a pagamento de acesso movel para telefones, mês 03/2024 - Sec. da Administração. |
0,00 |
811,31 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
28/03/2024 |
Empenho referente a pagamento de acesso movel para telefones, mês 03/2024 - Sec. da Administração. |
811,31 |
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28/03/2024 |
Empenho referente a pagamento de acesso movel para telefones, mês 03/2024 - Sec. da Administração. |
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811,31 |
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04/04/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
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772,37 |
04/04/2024 |
Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 2341/2024 |
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38,94 |
TOTAL |
811,31 |
811,31 |
811,31 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF |
01/04/2024 |
38,94 |
1571/2024 |
Lançada |
TOTAL |
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38,94 |
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