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Última atualização realizada em 19/12/2024 às 01:50.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: VALDEMIR LUIZ COPROSKI MARQUES ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 2349 Data de lançamento: 28/03/2024
Tipo de empenho: Fornecedores do Exercício
Órgão: SETOR RODOVIARIO
Unidade: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: AMPLIACAO E MNT DO SETOR OBRAS
Conta de Despesa: 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: MANUTENÇÃO VEÍCULOS
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 CONSERTO DE PNEUS - RETRO JCB 01 150,00 150,00
1.00 MONTAGEM DE PNEUS - CAMINHÃO IOB 7106 50,00 50,00
1.00 CONSERTO DE PNEUS - CARREGADOR MICHIGAN 200,00 200,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
28/03/2024 CONSERTO DE PNEUS - RETRO JCB 01 MONTAGEM DE PNEUS - CAMINHÃO IOB 7106 CONSERTO DE PNEUS - CARREGADOR MICHIGAN 400,00
02/04/2024 CONSERTO DE PNEUS - RETRO JCB 01 MONTAGEM DE PNEUS - CAMINHÃO IOB 7106 CONSERTO DE PNEUS - CARREGADOR MICHIGAN 400,00
02/04/2024 Cfe. ISS, retido na Liquidação Nota de Empenho 2349/2024, 2634 - VALDEMIR LUIZ COPROSKI MARQUES ME 9,00
05/04/2024 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2349/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº 391,00
TOTAL 400,00 400,00 400,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
ISS 02/04/2024 9,00 Lançada
TOTAL   9,00