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Última atualização realizada em 17/07/2024 às 01:50.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: AUTO MECANICA GICA LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 2404 Data de lançamento: 01/04/2024
Tipo de empenho: Fornecedores do Exercício
Órgão: SETOR URBANO
Unidade: SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: AMPLIACAO E MNT SETOR URBANO
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: MANUTENÇÃO VEÍCULOS
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 ARRUELA TRAVA CUBO 22,00 22,00
1.00 RETENTOR CUBO TRASEIRO 56,00 56,00
0.50 JOGO DE LONA FREIO 350,00 175,00
1.00 REBITE LONA FREIO 15,00 15,00
1.00 GRAXA CUBO 20,00 20,00
1.00 PORCA CARCAÇA 48,00 48,00
1.00 TUBO DE SILICONE PRETO 15,00 15,00
1.00 PORCA DE RODA 22,00 22,00
0.50 THINNER 20,00 10,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
01/04/2024 ARRUELA TRAVA CUBO RETENTOR CUBO TRASEIRO JOGO DE LONA FREIO REBITE LONA FREIO GRAXA CUBO PORCA CARCAÇA TUBO DE SILICONE PRETO PORCA DE RODA THINNER 383,00
24/04/2024 ARRUELA TRAVA CUBO RETENTOR CUBO TRASEIRO JOGO DE LONA FREIO REBITE LONA FREIO GRAXA CUBO PORCA CARCAÇA TUBO DE SILICONE PRETO PORCA DE RODA THINNER 383,00
29/04/2024 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2404/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº 383,00
TOTAL 383,00 383,00 383,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.