Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: INGÁ VEÍCULOS LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
241 |
Data de lançamento: |
18/01/2024 |
| Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
| Órgão: |
SAUDE |
| Unidade: |
SECRETARIA DE SAUDE E BEM ESTAR |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
FMS - RECURSO MUNICIPAL |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
| Natureza da despesa: |
MANUTENÇÃO VEÍCULOS |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
JG PASTILHAS |
435,00 |
435,00 |
| 1.00 |
FILTRO COMBUSTIVEL |
590,00 |
590,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 18/01/2024 |
JG PASTILHAS FILTRO COMBUSTIVEL |
1.025,00 |
|
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| 29/02/2024 |
JG PASTILHAS
FILTRO COMBUSTIVEL
|
|
1.025,00 |
|
| 12/03/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 241/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
|
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1.012,70 |
| 12/03/2024 |
Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 241/2024 |
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12,30 |
| TOTAL |
1.025,00 |
1.025,00 |
1.025,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF |
29/02/2024 |
12,30 |
1009/2024 |
Lançada |
| TOTAL |
|
12,30 |
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