Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: INGÁ VEÍCULOS LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
241 |
Data de lançamento: |
18/01/2024 |
Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
Órgão: |
SAUDE |
Unidade: |
SECRETARIA DE SAUDE E BEM ESTAR |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
FMS - RECURSO MUNICIPAL |
Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
Natureza da despesa: |
MANUTENÇÃO VEÍCULOS |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
JG PASTILHAS |
435,00 |
435,00 |
1.00 |
FILTRO COMBUSTIVEL |
590,00 |
590,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
18/01/2024 |
JG PASTILHAS FILTRO COMBUSTIVEL |
1.025,00 |
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29/02/2024 |
JG PASTILHAS
FILTRO COMBUSTIVEL
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|
1.025,00 |
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12/03/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 241/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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1.012,70 |
12/03/2024 |
Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 241/2024 |
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12,30 |
TOTAL |
1.025,00 |
1.025,00 |
1.025,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF |
29/02/2024 |
12,30 |
1009/2024 |
Lançada |
TOTAL |
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12,30 |
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