Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: INSS |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2418 |
Data de lançamento: |
01/04/2024 |
| Tipo de empenho: |
Encargos Sociais sobre as Provisões para Férias - |
| Órgão: |
ADMINISTRACAO MUNICIPAL |
| Unidade: |
CENTRO ADMINISTRATIVO |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
Secretaria da Fazenda |
| Conta de Despesa: |
3190.13.02.01.00.00 - INSS - SERVIDORES |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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INSS SERVIDORES REF. MÊS: FOLHA PATRONAL PM 2024 |
0,00 |
711,23 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 01/04/2024 |
INSS SERVIDORES REF. MÊS: FOLHA PATRONAL PM 2024 |
711,23 |
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| 01/04/2024 |
EMPENHO REFERENTE AO INSS PATRONAL DE FERIAS MES DE ABRIL 2024. |
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711,23 |
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| 20/05/2024 |
ESTORNO REFERENTE A ADESÃO A DESONERAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO NA COMPETÊNCIA. |
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-330,64 |
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| 20/05/2024 |
ESTORNO REFERENTE A ADESÃO A DESONERAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO NA COMPETÊNCIA. |
-330,64 |
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| 22/05/2024 |
Pagamento de Empenho 2418/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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380,59 |
| TOTAL |
380,59 |
380,59 |
380,59 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.