Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: INSS |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
2419 |
Data de lançamento: |
01/04/2024 |
Tipo de empenho: |
Encargos Sociais sobre as Provisões para Férias - |
Órgão: |
SETOR RODOVIARIO |
Unidade: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO |
Função: |
Transporte |
Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
Projeto / Atividade: |
AMPLIACAO E MNT DO SETOR OBRAS |
Conta de Despesa: |
3190.13.02.01.00.00 - INSS - SERVIDORES |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
INSS SERVIDORES REF. MÊS: FOLHA PATRONAL PM 2024 |
0,00 |
657,37 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
01/04/2024 |
INSS SERVIDORES REF. MÊS: FOLHA PATRONAL PM 2024 |
657,37 |
|
|
01/04/2024 |
EMPENHO REFERENTE AO INSS PATRONAL DE FERIAS MES DE ABRIL 2024. |
|
657,37 |
|
20/05/2024 |
ESTORNO REFERENTE A ADESÃO A DESONERAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO NA COMPETÊNCIA. |
|
-329,72 |
|
20/05/2024 |
ESTORNO REFERENTE A ADESÃO A DESONERAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO NA COMPETÊNCIA. |
-329,72 |
|
|
22/05/2024 |
Pagamento de Empenho 2419/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
327,65 |
TOTAL |
327,65 |
327,65 |
327,65 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.