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Última atualização realizada em 19/12/2024 às 01:50.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: ALAN JOSE RADAELLI LEVANDOSKI 01083121006

Dados do Empenho
Número do empenho: 2454 Data de lançamento: 02/04/2024
Tipo de empenho: Fornecedores do Exercício
Órgão: ADMINISTRACAO MUNICIPAL
Unidade: CENTRO ADMINISTRATIVO
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MNT DO CENTRO ADMINISTRATIVO
Conta de Despesa: 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: MANUTENÇÃO VEÍCULOS
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 LAVAGEM - - COROLLA - PLACA: IXX7C15 50,00 50,00
1.00 LAVAGEM - - FORD KA - ADM - PLACA: QQG8E24 50,00 50,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
02/04/2024 LAVAGEM - - COROLLA - PLACA: IXX7C15 LAVAGEM - - FORD KA - ADM - PLACA: QQG8E24 100,00
08/04/2024 LAVAGEM - - COROLLA - PLACA: IXX7C15 LAVAGEM - - FORD KA - ADM - PLACA: QQG8E24 100,00
11/04/2024 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2454/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº 100,00
TOTAL 100,00 100,00 100,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.