| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: NAIR MARIA PANISSI | 
| Número do empenho: | 2512 | Data de lançamento: | 04/04/2024 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | AGRICULTURA | ||||
| Unidade: | SECRETARIA DA AGRICULTURA E PROTEÇÃO DO MEIO AMBIENTE | ||||
| Função: | Agricultura | ||||
| Subfunção: | Extensão Rural | ||||
| Projeto / Atividade: | PROGRAMA DE INCENTIVO A AGRICULTURA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | MANUTENÇÃO VEÍCULOS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário | 
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total | 
|---|---|---|---|
| 2.00 | LAVAGEM | 259,00 | 518,00 | 
| 2.00 | LUBRIFICAÇAO | 100,00 | 200,00 | 
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago | 
|---|---|---|---|---|
| 04/04/2024 | LAVAGEM LUBRIFICAÇAO | 718,00 | ||
| 09/04/2024 | LAVAGEM LUBRIFICAÇAO | 718,00 | ||
| 09/04/2024 | Cfe. ISS, retido na Liquidação Nota de Empenho 2512/2024, 2364 - NAIR MARIA PANISSI | 28,72 | ||
| 16/04/2024 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2512/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 689,28 | ||
| TOTAL | 718,00 | 718,00 | 718,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação | 
|---|---|---|---|---|
| ISS | 09/04/2024 | 28,72 | Lançada | |
| TOTAL | 28,72 |