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Última atualização realizada em 20/05/2024 às 01:49.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: MARCOS ANDRE GOTARDO ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 2571 Data de lançamento: 05/04/2024
Tipo de empenho: Fornecedores do Exercício
Órgão: EDUCACAO E CULTURA
Unidade: SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: MNT DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE - ANOS INICIAIS
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: MANUTENÇÃO VEÍCULOS
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
2.00 DIAFRAGMA FREIO A AR 54,00 108,00
1.00 REPARO CUICA FREIO 136,00 136,00
1.00 REPARO VALVULA DESCARGA 78,00 78,00
1.00 MOLA CUICA 69,00 69,00
2.00 PARAFUSO 10MM 4,25 8,50

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
05/04/2024 DIAFRAGMA FREIO A AR REPARO CUICA FREIO REPARO VALVULA DESCARGA MOLA CUICA PARAFUSO 10MM 399,50
18/04/2024 DIAFRAGMA FREIO A AR REPARO CUICA FREIO REPARO VALVULA DESCARGA MOLA CUICA PARAFUSO 10MM 399,50
23/04/2024 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2571/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº 399,50
TOTAL 399,50 399,50 399,50
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.