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Última atualização realizada em 19/12/2024 às 01:50.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: MARCOS ANDRE GOTARDO ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 2577 Data de lançamento: 05/04/2024
Tipo de empenho: Fornecedores do Exercício
Órgão: SETOR RODOVIARIO
Unidade: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: AMPLIACAO E MNT DO SETOR OBRAS
Conta de Despesa: 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: MANUTENÇÃO VEÍCULOS
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 SERVIÇO 350,00 350,00
1.00 SERVIÇO VAZAMENTO DE AR 40,00 40,00
1.00 SERVIÇO DE SOLDA 140,00 140,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
05/04/2024 SERVIÇO SERVIÇO VAZAMENTO DE AR SERVIÇO DE SOLDA 530,00
05/04/2024 SERVIÇO SERVIÇO VAZAMENTO DE AR SERVIÇO DE SOLDA 530,00
05/04/2024 Cfe. ISS, retido na Liquidação Nota de Empenho 2577/2024, 2473 - MARCOS ANDRE GOTARDO ME 22,42
11/04/2024 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2577/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº 507,58
TOTAL 530,00 530,00 530,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
ISS 05/04/2024 22,42 Lançada
TOTAL   22,42