Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: MAURICIO PITEL |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
258 |
Data de lançamento: |
18/01/2024 |
Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
Órgão: |
SETOR RODOVIARIO |
Unidade: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO |
Função: |
Transporte |
Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
Projeto / Atividade: |
AMPLIACAO E MNT DO SETOR OBRAS |
Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
Natureza da despesa: |
MANUTENÇÃO VEÍCULOS |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
5.00 |
PORCA DE RODA |
17,00 |
85,00 |
5.00 |
PRISIONEIRO DE RODA |
12,00 |
60,00 |
1.00 |
SUPORTE TANQUE COMBUSTÍVEL |
120,00 |
120,00 |
1.00 |
KIT EMBREAGEM |
1.840,00 |
1.840,00 |
1.00 |
BUCHA DO ESTABILIZADOR |
67,00 |
67,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
18/01/2024 |
PORCA DE RODA PRISIONEIRO DE RODA SUPORTE TANQUE COMBUSTÍVEL KIT EMBREAGEM BUCHA DO ESTABILIZADOR |
2.172,00 |
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18/01/2024 |
PORCA DE RODA
PRISIONEIRO DE RODA
SUPORTE TANQUE COMBUSTÍVEL
KIT EMBREAGEM
BUCHA DO ESTABILIZADOR
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2.172,00 |
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24/01/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
ref: danfe nº 051.138.526
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2.172,00 |
TOTAL |
2.172,00 |
2.172,00 |
2.172,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.