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Última atualização realizada em 28/06/2024 às 11:55.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: ELETRICA E REFRIGERACAO CERBARO LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 2616 Data de lançamento: 08/04/2024
Tipo de empenho: Fornecedores do Exercício
Órgão: EDUCACAO E CULTURA
Unidade: SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA
Função: Educação
Subfunção: Educação Infantil
Projeto / Atividade: OPERACAO E MNT DO ENSINO INFANTIL - MDE - CRECHE
Conta de Despesa: 3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
7.00 TOMADA - 20A COM PLACA 18,00 126,00
2.00 CANALETA COM DUPLA FACE 17,00 34,00
10.00 FIO PARARELO 2X2,5MM 9,00 90,00
15.00 FIO FLEXIVEL - 10MM VERMELHO 16,00 240,00
15.00 FIO FLEXIVEL - 10MM AZUL 16,00 240,00
3.00 LAMPADA BULBO LED 50W 64,00 192,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
08/04/2024 TOMADA - 20A COM PLACA CANALETA COM DUPLA FACE FIO PARARELO 2X2,5MM FIO FLEXIVEL - 10MM VERMELHO FIO FLEXIVEL - 10MM AZUL LAMPADA BULBO LED 50W 922,00
16/04/2024 TOMADA - 20A COM PLACA CANALETA COM DUPLA FACE FIO PARARELO 2X2,5MM FIO FLEXIVEL - 10MM VERMELHO FIO FLEXIVEL - 10MM AZUL LAMPADA BULBO LED 50W 922,00
18/04/2024 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2616/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº 922,00
TOTAL 922,00 922,00 922,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.