Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: MECANICA E BORRACHARIA ANGHINONI LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
2629 |
Data de lançamento: |
08/04/2024 |
Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
Órgão: |
SETOR RODOVIARIO |
Unidade: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO |
Função: |
Transporte |
Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
Projeto / Atividade: |
AMPLIACAO E MNT DO SETOR OBRAS |
Conta de Despesa: |
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS |
Natureza da despesa: |
MANUTENÇÃO VEÍCULOS |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
2.00 |
CONSERTO DE PNEUS - CAMIONETE S10 FFO 4647 |
25,00 |
50,00 |
6.00 |
MONTAGEM DE PNEUS - CAMINHÃO IOB 6879 |
40,00 |
240,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
08/04/2024 |
CONSERTO DE PNEUS - CAMIONETE S10 FFO 4647 MONTAGEM DE PNEUS - CAMINHÃO IOB 6879 |
290,00 |
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09/04/2024 |
CONSERTO DE PNEUS - CAMIONETE S10 FFO 4647
MONTAGEM DE PNEUS - CAMINHÃO IOB 6879
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290,00 |
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09/04/2024 |
Cfe. ISS, retido na Liquidação Nota de Empenho 2629/2024, 14246 - MECANICA E BORRACHARIA ANGHINONI LTDA |
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5,80 |
16/04/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2629/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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284,20 |
TOTAL |
290,00 |
290,00 |
290,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
ISS |
09/04/2024 |
5,80 |
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Lançada |
TOTAL |
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5,80 |
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