| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DO RS | 
| Número do empenho: | 2658 | Data de lançamento: | 09/04/2024 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | EDUCACAO E CULTURA | ||||
| Unidade: | SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MNT DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE - ANOS INICIAIS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.99.01.00.00 - SERVIÇOS DE ESTAGIARIOS | ||||
| Natureza da despesa: | ESTAGIÁRIOS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário | 
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) | 
| Licitação número / ano: | 
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total | 
|---|---|---|---|
| 1.00 | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS ESTAGIARIOS CIEE AO MES 03/2024. | 9.295,20 | 9.295,20 | 
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago | 
|---|---|---|---|---|
| 09/04/2024 | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS ESTAGIARIOS CIEE AO MES 03/2024. | 9.295,20 | ||
| 09/04/2024 | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS ESTAGIARIOS CIEE AO MES 03/2024. | 9.295,20 | ||
| 10/04/2024 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2658/2024 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DO RS - 3465 | 9.295,20 | ||
| TOTAL | 9.295,20 | 9.295,20 | 9.295,20 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||