Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: TONIN & TONIN LTDA ME |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
2666 |
Data de lançamento: |
09/04/2024 |
Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
Órgão: |
TURISMO |
Unidade: |
SECRETARIA DE TURISMO |
Função: |
Comércio e Serviços |
Subfunção: |
Turismo |
Projeto / Atividade: |
PROMOÇÃO E DIVULGAÇÃO DO TURISMO MUNICIPAL |
Conta de Despesa: |
3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE |
Natureza da despesa: |
MATERIAL DE EXPEDIENTE |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
2.00 |
TRIPÉ - TRIPE PARA BANNER |
165,00 |
330,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
09/04/2024 |
TRIPÉ - TRIPE PARA BANNER |
330,00 |
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12/04/2024 |
TRIPÉ - TRIPE PARA BANNER
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330,00 |
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16/04/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2666/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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330,00 |
TOTAL |
330,00 |
330,00 |
330,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.