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Última atualização realizada em 17/07/2024 às 01:50.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: JUNIOR ALBERTO SOARES 02702514057

Dados do Empenho
Número do empenho: 2690 Data de lançamento: 10/04/2024
Tipo de empenho: Fornecedores do Exercício
Órgão: SAUDE
Unidade: SECRETARIA DE SAUDE E BEM ESTAR
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: FMS - RECURSO MUNICIPAL
Conta de Despesa: 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: MANUTENÇÃO VEÍCULOS
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
8.00 LAVAGEM AUTOMÓVEL PEQUENO 40,00 320,00
2.00 LAVAGEM AUTOMÓVEL PEQUENO - SPIN 50,00 100,00
6.00 LAVAGEM DE VAN 80,00 480,00
3.00 LAVAGEM AMBULÂNCIA 80,00 240,00
1.00 LAVAGEM MICRO ÔNIBUS 100,00 100,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
10/04/2024 LAVAGEM AUTOMÓVEL PEQUENO LAVAGEM AUTOMÓVEL PEQUENO - SPIN LAVAGEM DE VAN LAVAGEM AMBULÂNCIA LAVAGEM MICRO ÔNIBUS 1.240,00
15/04/2024 LAVAGEM AUTOMÓVEL PEQUENO LAVAGEM AUTOMÓVEL PEQUENO - SPIN LAVAGEM DE VAN LAVAGEM AMBULÂNCIA LAVAGEM MICRO ÔNIBUS 1.240,00
17/04/2024 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2690/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 1.240,00
TOTAL 1.240,00 1.240,00 1.240,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.