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Última atualização realizada em 20/05/2024 às 01:49.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: AUTO MECANICA GICA LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 272 Data de lançamento: 19/01/2024
Tipo de empenho: Fornecedores do Exercício
Órgão: SETOR RODOVIARIO
Unidade: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: AMPLIACAO E MNT DO SETOR OBRAS
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: MANUTENÇÃO VEÍCULOS
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
4.00 PARAFUSO 12MM 7,00 28,00
1.00 LONA DE FREIO 162,00 162,00
1.00 REBITE LONA FREIO 22,00 22,00
1.00 TUBO DE COLA 3M 10,00 10,00
1.00 desencravante 15,00 15,00
1.00 TUBO MOTOR 210,00 210,00
1.00 TUBO INTERMEDIARIO 170,00 170,00
2.00 ABRAÇADEIRA DESCARGA 90,00 180,00
1.00 desencravante 5,00 5,00
1.00 PARAFUSO COMPLETO 10MM 5,00 5,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
19/01/2024 PARAFUSO 12MM LONA DE FREIO REBITE LONA FREIO TUBO DE COLA 3M desencravante TUBO MOTOR TUBO INTERMEDIARIO ABRAÇADEIRA DESCARGA desencravante PARAFUSO COMPLETO 10MM 807,00
29/01/2024 PARAFUSO 12MM LONA DE FREIO REBITE LONA FREIO TUBO DE COLA 3M desencravante TUBO MOTOR TUBO INTERMEDIARIO ABRAÇADEIRA DESCARGA desencravante PARAFUSO COMPLETO 10MM 807,00
02/02/2024 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 272/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº 807,00
TOTAL 807,00 807,00 807,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.