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Última atualização realizada em 18/05/2024 às 01:50.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE CONISA

Dados do Empenho
Número do empenho: 2723 Data de lançamento: 11/04/2024
Tipo de empenho: Fornecedores do Exercício
Órgão: SAUDE
Unidade: SECRETARIA DE SAUDE E BEM ESTAR
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: FMS - RECURSO ESTADUAL
Conta de Despesa: 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
2412.00 FRALDA DESCARTÁVEL, ADULTO, EG, DIURNO E NOTURNO 2,10 5.065,20
640.00 FRALDA DESCARTÁVEL, ADULTO, M, DIURNO E NOTURNO 1,85 1.184,00
3960.00 FRALDA DESCARTÁVEL, ADULTO, G, DIURNO E NOTURNO 1,98 7.840,80
1056.00 FRALDA DESCARTÁVEL, EXTRA GG, INFANTIL 1,06 1.119,36
560.00 FRALDA DESCARTÁVEL, EXTRA G, COM ELÁSTICO NAS PERNAS, TECIDO ANTI-ALÉRGICO, INFANTIL 0,65 364,00
160.00 FRALDA DESCARTÁVEL, G, COM ELÁSTICO NAS PERNAS, TECIDO ANTI-ALÉRGICO, INFANTIL 0,82 131,20

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
11/04/2024 FRALDA DESCARTÁVEL, ADULTO, EG, DIURNO E NOTURNO FRALDA DESCARTÁVEL, ADULTO, M, DIURNO E NOTURNO FRALDA DESCARTÁVEL, ADULTO, G, DIURNO E NOTURNO FRALDA DESCARTÁVEL, EXTRA GG, INFANTIL FRALDA DESCARTÁVEL, EXTRA G, COM ELÁSTICO NAS PERNAS, TECIDO ANTI-ALÉRGICO, INFANTIL FRALDA DESCARTÁVEL, G, COM ELÁSTICO NAS PERNAS, TECIDO ANTI-ALÉRGICO, INFANTIL 15.704,56
19/04/2024 FRALDA DESCARTÁVEL, ADULTO, EG, DIURNO E NOTURNO FRALDA DESCARTÁVEL, ADULTO, M, DIURNO E NOTURNO FRALDA DESCARTÁVEL, ADULTO, G, DIURNO E NOTURNO FRALDA DESCARTÁVEL, EXTRA GG, INFANTIL FRALDA DESCARTÁVEL, EXTRA G, COM ELÁSTICO NAS PERNAS, TECIDO ANTI-ALÉRGICO, INFANTIL FRALDA DESCARTÁVEL, G, COM ELÁSTICO NAS PERNAS, TECIDO ANTI-ALÉRGICO, INFANTIL 11.264,40
23/04/2024 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2723/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº 11.264,40
08/05/2024 Estorno por solicitação do secretário da saúde devido a disparidade de valores e quantidade encontradas entre empenhos, ordens de compra e os das notas fiscais correspondentes. -4.440,16
TOTAL 11.264,40 11.264,40 11.264,40
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.