Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: VALDEMAR CHIES & CIA LTDA ME |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
2738 |
Data de lançamento: |
12/04/2024 |
Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
Órgão: |
SAUDE |
Unidade: |
SECRETARIA DE SAUDE E BEM ESTAR |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
FMS - RECURSO ESTADUAL |
Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
Natureza da despesa: |
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE IMÓVEIS |
Fonte de Recurso: |
621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
TINTA - PREMIUM 3,6LTS |
180,00 |
180,00 |
1.00 |
ROLO DE LÃ |
32,00 |
32,00 |
1.00 |
GARFO PLASTICO - PARA ROLO |
15,00 |
15,00 |
30.00 |
PARAFUSO |
0,40 |
12,00 |
9.00 |
SUPORTE |
3,00 |
27,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
12/04/2024 |
TINTA - PREMIUM 3,6LTS ROLO DE LÃ GARFO PLASTICO - PARA ROLO PARAFUSO SUPORTE |
266,00 |
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16/04/2024 |
TINTA - PREMIUM 3,6LTS
ROLO DE LÃ
GARFO PLASTICO - PARA ROLO
PARAFUSO
SUPORTE
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266,00 |
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18/04/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
ref: danfe nº 1719
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266,00 |
TOTAL |
266,00 |
266,00 |
266,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.