Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: AUTO MECANICA GICA LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
275 |
Data de lançamento: |
19/01/2024 |
| Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
| Órgão: |
SETOR RODOVIARIO |
| Unidade: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO |
| Função: |
Transporte |
| Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
| Projeto / Atividade: |
AMPLIACAO E MNT DO SETOR OBRAS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
| Natureza da despesa: |
MANUTENÇÃO VEÍCULOS |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
PARAFUSO COMPLETO C/PORCA TRAVANTE |
30,00 |
30,00 |
| 1.00 |
SOLDA METAL |
45,00 |
45,00 |
| 2.00 |
LIQUIDO DE FREIO |
35,00 |
70,00 |
| 5.00 |
PARAFUSO |
8,00 |
40,00 |
| 1.00 |
TUBO DE SILICONE |
32,00 |
32,00 |
| 2.00 |
CHAPA |
20,00 |
40,00 |
| 1.00 |
GAS MAÇARICO |
100,00 |
100,00 |
| 1.00 |
SOLDA METAL |
65,00 |
65,00 |
| 32.00 |
ELETRODO SOLDA |
18,00 |
576,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 19/01/2024 |
PARAFUSO COMPLETO C/PORCA TRAVANTE SOLDA METAL LIQUIDO DE FREIO PARAFUSO TUBO DE SILICONE CHAPA GAS MAÇARICO SOLDA METAL ELETRODO SOLDA |
998,00 |
|
|
| 29/01/2024 |
PARAFUSO COMPLETO C/PORCA TRAVANTE
SOLDA METAL
LIQUIDO DE FREIO
PARAFUSO
TUBO DE SILICONE
CHAPA
GAS MAÇARICO
SOLDA METAL
ELETRODO SOLDA
|
|
998,00 |
|
| 02/02/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 275/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
998,00 |
| TOTAL |
998,00 |
998,00 |
998,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.