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Última atualização realizada em 19/12/2024 às 01:50.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: AUTO MECANICA GICA LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 275 Data de lançamento: 19/01/2024
Tipo de empenho: Fornecedores do Exercício
Órgão: SETOR RODOVIARIO
Unidade: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: AMPLIACAO E MNT DO SETOR OBRAS
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: MANUTENÇÃO VEÍCULOS
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 PARAFUSO COMPLETO C/PORCA TRAVANTE 30,00 30,00
1.00 SOLDA METAL 45,00 45,00
2.00 LIQUIDO DE FREIO 35,00 70,00
5.00 PARAFUSO 8,00 40,00
1.00 TUBO DE SILICONE 32,00 32,00
2.00 CHAPA 20,00 40,00
1.00 GAS MAÇARICO 100,00 100,00
1.00 SOLDA METAL 65,00 65,00
32.00 ELETRODO SOLDA 18,00 576,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
19/01/2024 PARAFUSO COMPLETO C/PORCA TRAVANTE SOLDA METAL LIQUIDO DE FREIO PARAFUSO TUBO DE SILICONE CHAPA GAS MAÇARICO SOLDA METAL ELETRODO SOLDA 998,00
29/01/2024 PARAFUSO COMPLETO C/PORCA TRAVANTE SOLDA METAL LIQUIDO DE FREIO PARAFUSO TUBO DE SILICONE CHAPA GAS MAÇARICO SOLDA METAL ELETRODO SOLDA 998,00
02/02/2024 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 275/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº 998,00
TOTAL 998,00 998,00 998,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.