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Última atualização realizada em 29/06/2024 às 01:49.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: AIRTON JOSE SARTORI - ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 278 Data de lançamento: 19/01/2024
Tipo de empenho: Fornecedores do Exercício
Órgão: SETOR RODOVIARIO
Unidade: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: AMPLIACAO E MNT DO SETOR OBRAS
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: MANUTENÇÃO VEÍCULOS
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 LUVA 10,00 10,00
1.00 CONEXÃO 40,00 40,00
1.00 NITROGENIO 110,00 110,00
1.00 CARGA DE GAS AR CONDICIONADO 300,00 300,00
2.00 ANEL DE VEDAÇÃO 10,00 20,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
19/01/2024 LUVA CONEXÃO NITROGENIO CARGA DE GAS AR CONDICIONADO ANEL DE VEDAÇÃO 480,00
22/01/2024 LUVA CONEXÃO NITROGENIO CARGA DE GAS AR CONDICIONADO ANEL DE VEDAÇÃO 480,00
25/01/2024 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA ref: danfe nº 638 480,00
TOTAL 480,00 480,00 480,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.