Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: AIRTON JOSE SARTORI - ME |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
278 |
Data de lançamento: |
19/01/2024 |
Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
Órgão: |
SETOR RODOVIARIO |
Unidade: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO |
Função: |
Transporte |
Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
Projeto / Atividade: |
AMPLIACAO E MNT DO SETOR OBRAS |
Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
Natureza da despesa: |
MANUTENÇÃO VEÍCULOS |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
LUVA |
10,00 |
10,00 |
1.00 |
CONEXÃO |
40,00 |
40,00 |
1.00 |
NITROGENIO |
110,00 |
110,00 |
1.00 |
CARGA DE GAS AR CONDICIONADO |
300,00 |
300,00 |
2.00 |
ANEL DE VEDAÇÃO |
10,00 |
20,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
19/01/2024 |
LUVA CONEXÃO NITROGENIO CARGA DE GAS AR CONDICIONADO ANEL DE VEDAÇÃO |
480,00 |
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22/01/2024 |
LUVA
CONEXÃO
NITROGENIO
CARGA DE GAS AR CONDICIONADO
ANEL DE VEDAÇÃO
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|
480,00 |
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25/01/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
ref: danfe nº 638
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480,00 |
TOTAL |
480,00 |
480,00 |
480,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.