Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: DN PNEUS LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
2799 |
Data de lançamento: |
16/04/2024 |
Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
Órgão: |
SETOR RODOVIARIO |
Unidade: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO |
Função: |
Transporte |
Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
Projeto / Atividade: |
AMPLIACAO E MNT DO SETOR OBRAS |
Conta de Despesa: |
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS |
Natureza da despesa: |
MANUTENÇÃO VEÍCULOS |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
20 / 2023 |
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
4.00 |
RECAPAGEM PNEU 9 X 17,5 BORRACHUDO, A FRIO |
567,00 |
2.268,00 |
2.00 |
RECAPAGEM PNEU 1400 X 24, A QUENTE E-3 |
2.499,00 |
4.998,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
16/04/2024 |
RECAPAGEM PNEU 9 X 17,5 BORRACHUDO, A FRIO RECAPAGEM PNEU 1400 X 24, A QUENTE E-3 |
7.266,00 |
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22/04/2024 |
RECAPAGEM PNEU 9 X 17,5 BORRACHUDO, A FRIO
RECAPAGEM PNEU 1400 X 24, A QUENTE E-3
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7.266,00 |
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29/04/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
ref: nota fiscal nº 5868
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7.266,00 |
TOTAL |
7.266,00 |
7.266,00 |
7.266,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.