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Última atualização realizada em 19/05/2024 às 01:49.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: ANTONIO COPROSKI MARQUES ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 2800 Data de lançamento: 16/04/2024
Tipo de empenho: Fornecedores do Exercício
Órgão: DESPORTOS E LAZER
Unidade: SECRETARIA DE DESPORTOS E LAZER
Função: Desporto e Lazer
Subfunção: Desporto Comunitário
Projeto / Atividade: PROGRAMAS DE DESPORTOS E LAZER
Conta de Despesa: 3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa: MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE IMÓVEIS
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 MÃO DE OBRA EM GERAL - DESENTUPIMENTODE VASO, REMOÇÃO E REINSTALAÇÃO DO VASO SANITARIO 330,00 330,00
1.00 MÃO DE OBRA E DESLOCAMENTO - INSTALAÇÃO DE ACESSORIOS E DESLOCAMENTO 170,00 170,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
16/04/2024 MÃO DE OBRA EM GERAL - DESENTUPIMENTODE VASO, REMOÇÃO E REINSTALAÇÃO DO VASO SANITARIO MÃO DE OBRA E DESLOCAMENTO - INSTALAÇÃO DE ACESSORIOS E DESLOCAMENTO 500,00
17/04/2024 MÃO DE OBRA EM GERAL - DESENTUPIMENTODE VASO, REMOÇÃO E REINSTALAÇÃO DO VASO SANITARIO MÃO DE OBRA E DESLOCAMENTO - INSTALAÇÃO DE ACESSORIOS E DESLOCAMENTO 500,00
17/04/2024 Cfe. ISS, retido na Liquidação Nota de Empenho 2800/2024, 2160 - ANTONIO COPROSKI MARQUES ME 10,00
23/04/2024 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA re: nota fiscal nº 97 490,00
TOTAL 500,00 500,00 500,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
ISS 17/04/2024 10,00 Lançada
TOTAL   10,00