| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: VALDEMIR LUIZ COPROSKI MARQUES ME | 
| Número do empenho: | 2801 | Data de lançamento: | 16/04/2024 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | EDUCACAO E CULTURA | ||||
| Unidade: | SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MNT DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE - ANOS INICIAIS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | MANUTENÇÃO VEÍCULOS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário | 
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total | 
|---|---|---|---|
| 4.00 | MONTAGEM DE PNEUS | 35,00 | 140,00 | 
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago | 
|---|---|---|---|---|
| 16/04/2024 | MONTAGEM DE PNEUS | 140,00 | ||
| 22/04/2024 | MONTAGEM DE PNEUS | 140,00 | ||
| 22/04/2024 | Cfe. ISS, retido na Liquidação Nota de Empenho 2801/2024, 2634 - VALDEMIR LUIZ COPROSKI MARQUES ME | 3,15 | ||
| 24/04/2024 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2801/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 136,85 | ||
| TOTAL | 140,00 | 140,00 | 140,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação | 
|---|---|---|---|---|
| ISS | 22/04/2024 | 3,15 | Lançada | |
| TOTAL | 3,15 |