Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: VALDEMIR LUIZ COPROSKI MARQUES ME |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
2838 |
Data de lançamento: |
17/04/2024 |
Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
Órgão: |
AGRICULTURA |
Unidade: |
SECRETARIA DA AGRICULTURA E PROTEÇÃO DO MEIO AMBIENTE |
Função: |
Agricultura |
Subfunção: |
Extensão Rural |
Projeto / Atividade: |
PROGRAMA DE INCENTIVO A AGRICULTURA |
Conta de Despesa: |
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS |
Natureza da despesa: |
MANUTENÇÃO VEÍCULOS |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
|
Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
SERVIÇOS EM GERAL - TROCA DE PNEUS |
150,00 |
150,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
17/04/2024 |
SERVIÇOS EM GERAL - TROCA DE PNEUS |
150,00 |
|
|
17/04/2024 |
SERVIÇOS EM GERAL - TROCA DE PNEUS
|
|
150,00 |
|
17/04/2024 |
Cfe. ISS, retido na Liquidação Nota de Empenho 2838/2024, 2634 - VALDEMIR LUIZ COPROSKI MARQUES ME |
|
|
3,38 |
22/04/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
ref: nota fiscal nº 3863
|
|
|
146,62 |
TOTAL |
150,00 |
150,00 |
150,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
ISS |
17/04/2024 |
3,38 |
|
Lançada |
TOTAL |
|
3,38 |
|
|