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Última atualização realizada em 19/12/2024 às 01:50.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: MARCOS ANDRE GOTARDO ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 285 Data de lançamento: 19/01/2024
Tipo de empenho: Fornecedores do Exercício
Órgão: SETOR RODOVIARIO
Unidade: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: AMPLIACAO E MNT DO SETOR OBRAS
Conta de Despesa: 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: MANUTENÇÃO VEÍCULOS
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 MÃO DE OBRA E DESLOCAMENTO 510,00 510,00
1.00 SERVIÇO CAIXA 850,00 850,00
1.00 SERVIÇO TROCAR PARAFUSO DA RODA 70,00 70,00
1.00 TROCAR BUCHAS 110,00 110,00
1.00 SERVIÇO TROCAR PONTEIRA E BUCHA ESTABILIZADOR 120,00 120,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
19/01/2024 MÃO DE OBRA E DESLOCAMENTO SERVIÇO CAIXA SERVIÇO TROCAR PARAFUSO DA RODA TROCAR BUCHAS SERVIÇO TROCAR PONTEIRA E BUCHA ESTABILIZADOR 1.660,00
24/01/2024 MÃO DE OBRA E DESLOCAMENTO SERVIÇO CAIXA SERVIÇO TROCAR PARAFUSO DA RODA TROCAR BUCHAS SERVIÇO TROCAR PONTEIRA E BUCHA ESTABILIZADOR 1.660,00
24/01/2024 Cfe. ISS, retido na Liquidação Nota de Empenho 285/2024, 2473 - MARCOS ANDRE GOTARDO ME 70,22
29/01/2024 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 285/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº 1.589,78
TOTAL 1.660,00 1.660,00 1.660,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
ISS 24/01/2024 70,22 Lançada
TOTAL   70,22