Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: EDUARDA BORTOLUZZI 02560708060 |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
2867 |
Data de lançamento: |
18/04/2024 |
Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
Órgão: |
TURISMO |
Unidade: |
SECRETARIA DE TURISMO |
Função: |
Comércio e Serviços |
Subfunção: |
Turismo |
Projeto / Atividade: |
PROMOÇÃO E DIVULGAÇÃO DO TURISMO MUNICIPAL |
Conta de Despesa: |
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
Natureza da despesa: |
MATERIAL DE CONSUMO |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
3.00 |
CAIXA DE PAPEL |
15,00 |
45,00 |
3.00 |
ERVA MATE |
10,00 |
30,00 |
3.00 |
CUIA PERSONALIZADA |
65,00 |
195,00 |
3.00 |
BOMBA PARA CHIMARRÃO |
75,00 |
225,00 |
3.00 |
EMBALAGEM PLASTICA PARA PRESENTE 25X35 CM |
10,00 |
30,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
18/04/2024 |
CAIXA DE PAPEL ERVA MATE CUIA PERSONALIZADA BOMBA PARA CHIMARRÃO EMBALAGEM PLASTICA PARA PRESENTE 25X35 CM |
525,00 |
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22/04/2024 |
CAIXA DE PAPEL
ERVA MATE
CUIA PERSONALIZADA
BOMBA PARA CHIMARRÃO
EMBALAGEM PLASTICA PARA PRESENTE 25X35 CM
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525,00 |
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24/04/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
ref: danfe nº 10
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525,00 |
TOTAL |
525,00 |
525,00 |
525,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.