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Última atualização realizada em 29/06/2024 às 01:49.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: ANTONIO COPROSKI MARQUES ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 2871 Data de lançamento: 18/04/2024
Tipo de empenho: Fornecedores do Exercício
Órgão: EDUCACAO E CULTURA
Unidade: SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA
Função: Educação
Subfunção: Educação Infantil
Projeto / Atividade: OPERACAO E MNT DO ENSINO INFANTIL - MDE - CRECHE
Conta de Despesa: 3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa: MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE IMÓVEIS
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 SERVIÇO DE INSTALACAO - TORNEIRA ELÉTRICA 150,00 150,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
18/04/2024 SERVIÇO DE INSTALACAO - TORNEIRA ELÉTRICA 150,00
22/04/2024 SERVIÇO DE INSTALACAO - TORNEIRA ELÉTRICA 150,00
22/04/2024 Cfe. ISS, retido na Liquidação Nota de Empenho 2871/2024, 2160 - ANTONIO COPROSKI MARQUES ME 3,00
24/04/2024 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2871/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº 147,00
TOTAL 150,00 150,00 150,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
ISS 22/04/2024 3,00 Lançada
TOTAL   3,00