Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: AUTO MECANICA GICA LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
2888 |
Data de lançamento: |
19/04/2024 |
Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
Órgão: |
SETOR RODOVIARIO |
Unidade: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO |
Função: |
Transporte |
Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
Projeto / Atividade: |
AMPLIACAO E MNT DO SETOR OBRAS |
Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
Natureza da despesa: |
MANUTENÇÃO VEÍCULOS |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
2.00 |
PARAFUSO 12MM |
11,00 |
22,00 |
0.50 |
JOGO DE LONA FREIO |
312,00 |
156,00 |
1.00 |
REBITE LONA FREIO |
15,00 |
15,00 |
1.00 |
SOLDA MIG |
60,00 |
60,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
19/04/2024 |
SOLDA MIG PARAFUSO 12MM JOGO DE LONA FREIO REBITE LONA FREIO |
253,00 |
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24/04/2024 |
PARAFUSO 12MM
JOGO DE LONA FREIO
REBITE LONA FREIO
SOLDA MIG
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253,00 |
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29/04/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2888/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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253,00 |
TOTAL |
253,00 |
253,00 |
253,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.