Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: DOUGLAS ANTONIO DA SILVA 02669760007 |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
290 |
Data de lançamento: |
19/01/2024 |
Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
Órgão: |
SAUDE |
Unidade: |
SECRETARIA DE SAUDE E BEM ESTAR |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
FMS - RECURSO MUNICIPAL |
Conta de Despesa: |
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS |
Natureza da despesa: |
MANUTENÇÃO VEÍCULOS |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
|
Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
12.00 |
LAVAGEM DE VAN |
90,00 |
1.080,00 |
6.00 |
LAVAGEM AMBULÂNCIA |
80,00 |
480,00 |
25.00 |
LAVAGEM AUTOMÓVEL PEQUENO |
40,00 |
1.000,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
19/01/2024 |
LAVAGEM DE VAN LAVAGEM AMBULÂNCIA LAVAGEM AUTOMÓVEL PEQUENO |
2.560,00 |
|
|
30/01/2024 |
LAVAGEM DE VAN
LAVAGEM AMBULÂNCIA
LAVAGEM AUTOMÓVEL PEQUENO
|
|
2.560,00 |
|
16/02/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
ref: nota fiscal nº 57
|
|
|
2.560,00 |
TOTAL |
2.560,00 |
2.560,00 |
2.560,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.