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Última atualização realizada em 29/06/2024 às 01:49.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: MARCOS ANDRE GOTARDO ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 2911 Data de lançamento: 19/04/2024
Tipo de empenho: Fornecedores do Exercício
Órgão: EDUCACAO E CULTURA
Unidade: SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: MNT DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE - ANOS INICIAIS
Conta de Despesa: 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: MANUTENÇÃO VEÍCULOS
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 SERVIÇO TROCAR BUCHA DE MOLA 75,00 75,00
1.00 MÃO DE OBRA E DESLOCAMENTO 250,00 250,00
1.00 SERVIÇO DE TROCAR FEIXE DE MOLAS 120,00 120,00
1.00 SERVIÇO DE TROCAR FEIXE DE MOLAS 110,00 110,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
19/04/2024 SERVIÇO TROCAR BUCHA DE MOLA MÃO DE OBRA E DESLOCAMENTO SERVIÇO DE TROCAR FEIXE DE MOLAS SERVIÇO DE TROCAR FEIXE DE MOLAS 555,00
26/04/2024 SERVIÇO TROCAR BUCHA DE MOLA MÃO DE OBRA E DESLOCAMENTO SERVIÇO DE TROCAR FEIXE DE MOLAS SERVIÇO DE TROCAR FEIXE DE MOLAS 555,00
26/04/2024 Cfe. ISS, retido na Liquidação Nota de Empenho 2911/2024, 2473 - MARCOS ANDRE GOTARDO ME 23,48
06/05/2024 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2911/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº 531,52
TOTAL 555,00 555,00 555,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
ISS 26/04/2024 23,48 Lançada
TOTAL   23,48