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Última atualização realizada em 17/07/2024 às 01:50.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: ELETRICA E REFRIGERACAO CERBARO LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 2913 Data de lançamento: 19/04/2024
Tipo de empenho: Fornecedores do Exercício
Órgão: ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência Comunitária
Projeto / Atividade: FUNDO MUNIS ASS SOCIAL - REC MUNICIPAL
Conta de Despesa: 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 POSTE PADRÃO ENTRADA LUZ MONOFASICO 05 METROS 1.490,00 1.490,00
4.00 CONECTOR CUNHA 12,00 48,00
20.00 CABO MULTIPLEX 4,20 84,00
1.00 ISOLADOR OLHAL 14,00 14,00
2.00 ALÇA DE SERVIÇO - PRÉ FORMADA MULTIPLEX 4,00 8,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
19/04/2024 POSTE PADRÃO ENTRADA LUZ MONOFASICO 05 METROS CONECTOR CUNHA CABO MULTIPLEX ISOLADOR OLHAL ALÇA DE SERVIÇO - PRÉ FORMADA MULTIPLEX 1.644,00
25/04/2024 POSTE PADRÃO ENTRADA LUZ MONOFASICO 05 METROS CONECTOR CUNHA CABO MULTIPLEX ISOLADOR OLHAL ALÇA DE SERVIÇO - PRÉ FORMADA MULTIPLEX 1.644,00
29/04/2024 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2913/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº 1.644,00
TOTAL 1.644,00 1.644,00 1.644,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.