Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: ELETRICA E REFRIGERACAO CERBARO LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
2913 |
Data de lançamento: |
19/04/2024 |
Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
Órgão: |
ASSISTENCIA SOCIAL |
Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL |
Função: |
Assistência Social |
Subfunção: |
Assistência Comunitária |
Projeto / Atividade: |
FUNDO MUNIS ASS SOCIAL - REC MUNICIPAL |
Conta de Despesa: |
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
POSTE PADRÃO ENTRADA LUZ MONOFASICO 05 METROS |
1.490,00 |
1.490,00 |
4.00 |
CONECTOR CUNHA |
12,00 |
48,00 |
20.00 |
CABO MULTIPLEX |
4,20 |
84,00 |
1.00 |
ISOLADOR OLHAL |
14,00 |
14,00 |
2.00 |
ALÇA DE SERVIÇO - PRÉ FORMADA MULTIPLEX |
4,00 |
8,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
19/04/2024 |
POSTE PADRÃO ENTRADA LUZ MONOFASICO 05 METROS CONECTOR CUNHA CABO MULTIPLEX ISOLADOR OLHAL ALÇA DE SERVIÇO - PRÉ FORMADA MULTIPLEX |
1.644,00 |
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25/04/2024 |
POSTE PADRÃO ENTRADA LUZ MONOFASICO 05 METROS
CONECTOR CUNHA
CABO MULTIPLEX
ISOLADOR OLHAL
ALÇA DE SERVIÇO - PRÉ FORMADA MULTIPLEX
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1.644,00 |
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29/04/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2913/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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1.644,00 |
TOTAL |
1.644,00 |
1.644,00 |
1.644,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.