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Última atualização realizada em 19/12/2024 às 01:50.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: AIRTON JOSE SARTORI

Dados do Empenho
Número do empenho: 2923 Data de lançamento: 22/04/2024
Tipo de empenho: Fornecedores do Exercício
Órgão: SETOR RODOVIARIO
Unidade: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: AMPLIACAO E MNT DO SETOR OBRAS
Conta de Despesa: 3390.39.21.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ESTRADAS E VIAS
Natureza da despesa: MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E VIAS
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 1 / 2024
Consórcio Licitação: 42.786.868/0001-09

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
200.00 SERVIÇO - Prestação de serviço de horas máquinas, com Trator Esteiras com escarificador traseiro, lâmina de inclinação e lâmina hidráulica: - Potência mínima 140 cv; 378,23 75.646,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
22/04/2024 SERVIÇO - Prestação de serviço de horas máquinas, com Trator Esteiras com escarificador traseiro, lâmina de inclinação e lâmina hidráulica: - Potência mínima 140 cv; 75.646,00
26/08/2024 SERVIÇO - Prestação de serviço de horas máquinas, com Trator Esteiras com escarificador traseiro, lâmina de inclinação e lâmina hidráulica: - Potência mínima 140 cv; 75.646,00
26/08/2024 Cfe. ISS, retido na Liquidação Nota de Empenho 2923/2024, 6944 - AIRTON JOSE SARTORI ME 3.782,30
27/08/2024 Cfe. estorno de ISS, retido no Empenho 2923/2024 -3.782,30
27/08/2024 estorno de liquidação para vinculaão de contrato. -75.646,00
28/08/2024 SERVIÇO - Prestação de serviço de horas máquinas, com Trator Esteiras com escarificador traseiro, lâmina de inclinação e lâmina hidráulica: - Potência mínima 140 cv; 75.646,00
28/08/2024 Cfe. ISS, retido na Liquidação Nota de Empenho 2923/2024, 6944 - AIRTON JOSE SARTORI 3.782,30
29/08/2024 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA ref: nota fiscal nº1160 71.863,70
TOTAL 75.646,00 75.646,00 75.646,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
ISS 26/08/2024 3.782,30
ISS 28/08/2024 3.782,30 Lançada
TOTAL   7.564,60