Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: MARCOS ANDRE GOTARDO ME |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
2927 |
Data de lançamento: |
22/04/2024 |
Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
Órgão: |
EDUCACAO E CULTURA |
Unidade: |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA |
Função: |
Educação |
Subfunção: |
Ensino Fundamental |
Projeto / Atividade: |
MNT DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE - ANOS INICIAIS |
Conta de Despesa: |
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS |
Natureza da despesa: |
MANUTENÇÃO VEÍCULOS |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
SERVIÇO TROCAR AMORTECEDOR |
70,00 |
70,00 |
1.00 |
SERVIÇO TROCAR MANGUEIRAS |
50,00 |
50,00 |
1.00 |
SERVIÇO TROCAR BUCHA DE MOLA |
120,00 |
120,00 |
1.00 |
SERVIÇO DE SOLDA MIG |
55,00 |
55,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
22/04/2024 |
SERVIÇO TROCAR AMORTECEDOR SERVIÇO TROCAR MANGUEIRAS SERVIÇO TROCAR BUCHA DE MOLA SERVIÇO DE SOLDA MIG |
295,00 |
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26/04/2024 |
SERVIÇO TROCAR AMORTECEDOR
SERVIÇO TROCAR MANGUEIRAS
SERVIÇO TROCAR BUCHA DE MOLA
SERVIÇO DE SOLDA MIG
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|
295,00 |
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26/04/2024 |
Cfe. ISS, retido na Liquidação Nota de Empenho 2927/2024, 2473 - MARCOS ANDRE GOTARDO ME |
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12,48 |
06/05/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2927/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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282,52 |
TOTAL |
295,00 |
295,00 |
295,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
ISS |
26/04/2024 |
12,48 |
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Lançada |
TOTAL |
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12,48 |
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