| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: MARCOS ANDRE GOTARDO ME |
| Número do empenho: | 2927 | Data de lançamento: | 22/04/2024 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | EDUCACAO E CULTURA | ||||
| Unidade: | SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MNT DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE - ANOS INICIAIS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | MANUTENÇÃO VEÍCULOS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | SERVIÇO TROCAR AMORTECEDOR | 70,00 | 70,00 |
| 1.00 | SERVIÇO TROCAR MANGUEIRAS | 50,00 | 50,00 |
| 1.00 | SERVIÇO TROCAR BUCHA DE MOLA | 120,00 | 120,00 |
| 1.00 | SERVIÇO DE SOLDA MIG | 55,00 | 55,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 22/04/2024 | SERVIÇO TROCAR AMORTECEDOR SERVIÇO TROCAR MANGUEIRAS SERVIÇO TROCAR BUCHA DE MOLA SERVIÇO DE SOLDA MIG | 295,00 | ||
| 26/04/2024 | SERVIÇO TROCAR AMORTECEDOR SERVIÇO TROCAR MANGUEIRAS SERVIÇO TROCAR BUCHA DE MOLA SERVIÇO DE SOLDA MIG | 295,00 | ||
| 26/04/2024 | Cfe. ISS, retido na Liquidação Nota de Empenho 2927/2024, 2473 - MARCOS ANDRE GOTARDO ME | 12,48 | ||
| 06/05/2024 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2927/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 282,52 | ||
| TOTAL | 295,00 | 295,00 | 295,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ISS | 26/04/2024 | 12,48 | Lançada | |
| TOTAL | 12,48 |