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Última atualização realizada em 29/06/2024 às 01:49.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: MARCOS ANDRE GOTARDO ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 2927 Data de lançamento: 22/04/2024
Tipo de empenho: Fornecedores do Exercício
Órgão: EDUCACAO E CULTURA
Unidade: SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: MNT DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE - ANOS INICIAIS
Conta de Despesa: 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: MANUTENÇÃO VEÍCULOS
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 SERVIÇO TROCAR AMORTECEDOR 70,00 70,00
1.00 SERVIÇO TROCAR MANGUEIRAS 50,00 50,00
1.00 SERVIÇO TROCAR BUCHA DE MOLA 120,00 120,00
1.00 SERVIÇO DE SOLDA MIG 55,00 55,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
22/04/2024 SERVIÇO TROCAR AMORTECEDOR SERVIÇO TROCAR MANGUEIRAS SERVIÇO TROCAR BUCHA DE MOLA SERVIÇO DE SOLDA MIG 295,00
26/04/2024 SERVIÇO TROCAR AMORTECEDOR SERVIÇO TROCAR MANGUEIRAS SERVIÇO TROCAR BUCHA DE MOLA SERVIÇO DE SOLDA MIG 295,00
26/04/2024 Cfe. ISS, retido na Liquidação Nota de Empenho 2927/2024, 2473 - MARCOS ANDRE GOTARDO ME 12,48
06/05/2024 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2927/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº 282,52
TOTAL 295,00 295,00 295,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
ISS 26/04/2024 12,48 Lançada
TOTAL   12,48