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Última atualização realizada em 29/06/2024 às 01:49.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: METALURGICA CENTRAL LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 2949 Data de lançamento: 23/04/2024
Tipo de empenho: Fornecedores do Exercício
Órgão: EDUCACAO E CULTURA
Unidade: SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: MNT DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE - ANOS INICIAIS
Conta de Despesa: 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa: MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE IMÓVEIS
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 ALUZINCO - TELHA 220,00 220,00
2.00 TUBO - BARRA 30X50X2MM 285,00 570,00
5.00 DISCO DE CORTE - 7" 35,00 175,00
2.00 TELHA - GOIVO 75,00 150,00
1.00 TUBO FERRO CANTONEIRA - 3/4 50,00 50,00
3.00 VIDRO - CANELADO COMUM 60,00 180,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
23/04/2024 ALUZINCO - TELHA TUBO - BARRA 30X50X2MM DISCO DE CORTE - 7" TELHA - GOIVO TUBO FERRO CANTONEIRA - 3/4 VIDRO - CANELADO COMUM 1.345,00
25/04/2024 ALUZINCO - TELHA TUBO - BARRA 30X50X2MM DISCO DE CORTE - 7" TELHA - GOIVO TUBO FERRO CANTONEIRA - 3/4 VIDRO - CANELADO COMUM 1.345,00
29/04/2024 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2949/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº 1.345,00
TOTAL 1.345,00 1.345,00 1.345,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.