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Última atualização realizada em 30/06/2024 às 01:49.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: MARCOS ANDRE GOTARDO ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 2970 Data de lançamento: 23/04/2024
Tipo de empenho: Fornecedores do Exercício
Órgão: SETOR RODOVIARIO
Unidade: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: AMPLIACAO E MNT DO SETOR OBRAS
Conta de Despesa: 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: MANUTENÇÃO VEÍCULOS
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
2.00 MÃO DE OBRA MECANICO 77,50 155,00
1.00 SERVIÇO VAZAMENTO DE AR 35,00 35,00
1.00 SERVIÇO FEICHE DE MOLA 120,00 120,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
23/04/2024 MÃO DE OBRA MECANICO SERVIÇO VAZAMENTO DE AR SERVIÇO FEICHE DE MOLA 310,00
26/04/2024 MÃO DE OBRA MECANICO SERVIÇO VAZAMENTO DE AR SERVIÇO FEICHE DE MOLA 310,00
26/04/2024 Cfe. ISS, retido na Liquidação Nota de Empenho 2970/2024, 2473 - MARCOS ANDRE GOTARDO ME 13,11
06/05/2024 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2970/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº 296,89
TOTAL 310,00 310,00 310,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
ISS 26/04/2024 13,11 Lançada
TOTAL   13,11